Estudio sobre el control interno en las Universidades Públicas Estatales (UPES)
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Rosas Bonilla, José Juan | |
dc.contributor.author | Méndez Martínez, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T20:46:04Z | |
dc.date.available | 2021-02-26T20:46:04Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description.abstract | “En el presente trabajo de investigación se estudia el tema del control interno en las Universidades Públicas Estatales en México, partiendo de un marco teórico que permitirá determinar la importancia de los sistemas de control interno y la tendencia conforme a la evolución dentro del campo de estudio de la administración pública, observando su contribución en los conceptos de la Nueva Gestión Pública (NGP) y de Gobierno Abierto, este último identificado como un modelo en construcción que abarca temas como la gobernanza, gobierno electrónico, participación ciudadana, rendición de cuentas etc. Así mismo, se revisa la importancia del control interno en la fiscalización superior, conforme a las evaluaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas públicas de 2016 y 2017 a las Universidades Públicas Estatales (UPEs) considerados como Organismos Públicos Descentralizados del Estado, toda vez que son entes que reciben principalmente recursos públicos federales a través del Subsidio Federal Ordinario denominado U006. Por otro lado, se define el control interno como un sistema organizacional que funciona a nivel institucional y suborganizacional, donde las unidades académicas y dependencias administrativas en las Universidades forman parte del sistema de control interno con la finalidad de lograr los objetivos y metas en todos los niveles organizacionales, el estratégico.” | es_MX |
dc.folio | 20200629112143-1431-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/11379 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 217461020 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.lcc | Educación--México | es_MX |
dc.subject.lcc | Educación Superior--México--Administración | es_MX |
dc.subject.lcc | Educación Superior--Administración--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Auditoría interna--Administración | es_MX |
dc.subject.lcc | Administración de riesgos | es_MX |
dc.subject.lcc | Control de calidad--Administración | es_MX |
dc.thesis.career | Maestria en Auditoria Gubernamental,Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Sociales y Humanidades | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto En Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Auditoria Gubernamental,Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica | es_MX |
dc.title | Estudio sobre el control interno en las Universidades Públicas Estatales (UPES) | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
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